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办理处组合展开内部审计工作
2018-09-26 10:30:37 来源:财审科 工管科 纪检监察室 编辑:项彦竹 【 】 浏览:529

        为增强财务办理,标准单位经济行动作为,按照处年度工作安排,从9月10日起,处财审科联合工管科、纪检监察室对处属各单位(部门)展开内部审计。

        本次内部审计的首要内涵为:各单位(部门)2018年度1-8月份财务收支、财务准则实行、维修养护名目办理、合同办理、审计见解整改情况等。审计以省厅及办理处相干规章准则为依据,审计人员经过查看现场、审阅资料,对各单位(部门)维修养护经费使用、公务接待、公车使用、合同办理、审计整改等内涵实行了重点检查。

        本次审计,请求各单位财务人员依据相干准则,首先对本单位的财务工作实行自查,从财务收支、财务准则实行、维修养护经费使用、审计见解整改、合同办理以及存在问题及创议等六个方面撰写自查报告。审计继续抽调局部委派主办会计参与审计小组,经过亲身参与,研习别人优点,发现自身不足,锻炼了自己,也提高了单位的审计队伍能力。

        此刻,现场审计已经结束,对于审计中发现的问题将以审计报告的形式予以反应,并请求各单位(部门)第一时间实行整改。对于财务办理中存在的不足,请求各单位(部门)对照不足,用心回顾,在单位内部实行传达研习,增进单位财务办理水平再提高。

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审阅台账资料

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查看工程现场


Tags: 仔肩编辑:金彪
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